21229 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
นางเนตรนภา ธะนันต์ (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 4/1/2567 14:30:48
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
08/01/2567  ถึง  30/09/2567
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  16000  คน
รายละเอียด  นักศึกษา บุคลากรและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งหมดที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ กองเทคโนโลยีดิจิทัล หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบเงินอุดหนุน / เงินอุดหนุนทั่วไป BGN6706600001 BGN6506600005 เงินอุดหนุนทั่วไป BGN6406600019 ขยายระยะเวลาการกันเงินฯ เงินอุดหนุนทั่วไป BGN6306600017 โครงการ MJU Digital Serviec / โครงการ MJU Data Center and SPO-dashboard (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง) 2567 500,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย บรรพต  โตสิตารัตน์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
นาย วุฒิพล  คล้ายทิพย์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 1.1 ความสำเร็จของการบริหารจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 1.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 67-70 MJU 1.1.1.2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย ด้านดิจิทัล
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ ICT65-69 การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
เป้าประสงค์ ICT65-69 22. เพื่อพัฒนาระบบนิเวศ Ecosystem ในการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวมอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัด ICT65-69 22 1. มีศูนย์บริการฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบ Digital Ecosystem
กลยุทธ์ ICT65-69 22. Digital Integration Management (Digital Ecosystem)
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน และการให้บริการเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์สำหรับการเข้าถึงข้อมูล มีห้องควบคุมระบบเครือข่ายที่เป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บเครื่องแม่ข่ายที่มีการติดตั้งระบบสารสนเทศที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และการใช้งานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลักดันให้มหาวิทยาลัยต้องจัดหาระบบเครือข่ายที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ซึ่งพลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของมาตรฐานการให้บริการห้องควบคุมระบบเครือข่าย ในการนี้จึงจำเป็นต้องบำรุงซ่อมแซมเครื่องกำเนิดระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถรองรับการใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการใช้งานในทุก ๆ ภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพทั้งการเรียน การสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านต่างๆ

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่าย
KPI 1 : มีระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ระบบ 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำหรับห้องควบคุมระบบเครือข่าย
ชื่อกิจกรรม :
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำหรับห้องศูนย์ข้อมูลกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 08/01/2567 - 30/09/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายลงทุน » ค่าครุภัณฑ์
อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท 0.00 บาท 40,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าต่ออายุการบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 160 KVA จำนวน 1 ระบบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 80,000.00 บาท 0.00 บาท 80,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าต่ออายุการบำรุงรักษาและเปลี่ยนแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้า 40 KVA จำนวน 1 ระบบ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 380,000.00 บาท 0.00 บาท 380,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 500000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล