20642 : โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการประจำปี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2567
นายสัพพะโชติ์ ใจบาน (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/10/2566 15:31:52
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน (เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงาน หรืองบประมาณจากแหล่งอื่น)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
06/11/2566  ถึง  31/08/2567
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  60  คน
รายละเอียด  บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 2567 70,000.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์
นาย สัพพะโชติ์  ใจบาน
นาง จิราพรรณ  เคหา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
นโยบายด้านโครงสร้าง
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2567 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-70 MJU 2. การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-70 MJU 2.5 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
ตัวชี้วัด 67-70 MJU 2.5.2 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-70 MJU 2.5.2.1 สนับสนุนบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม Training Roadmap ของแต่ละตำแหน่ง ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานหรือสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
[2567] ประเด็นยุทธศาสตร์ 67-2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC)
เป้าประสงค์ 67-2.5.2 มีระบบบริหารจัดการองค์กรและฐานข้อมูลที่ดี
ตัวชี้วัด AS 67_2.20 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะสูงกว่ามาตรฐาน
กลยุทธ์ 67-2.5.2 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์สู่วิสัยทัศน์ของคณะ ที่ขับเคลื่อนและถ่ายทอดแผนสู่ระดับปฎิบัติ โดยเชื่อมโยงกับ TOR โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

การทบทวนการบริหารงานของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละรอบปีงบประมาณนั้น ถือได้ว่าเป็นยุทธวิธีอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละด้านว่ามีด้านใดที่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือได้ทราบว่าด้านใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อที่จะได้หาวิธีการวางแผนแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่อง ให้ภาระงานมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ ทปอ. กำหนดไว้ ซึ่งการทบทวนแผนกลุยุทธ์ในรอบปีนั้น จะช่วยให้การกำหนดแผนการปฏิบัติงานของปีต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจในเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี จึงนับได้ว่าโครงการฯ นี้ เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่คณะฯ ต้องให้ความสำคัญและกระทำในทุก ๆ ปี

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
7.1 เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคณะ และแผนปฏิบัติการของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2 เพื่อให้ประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
7.3 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจแผนการดำเนินการตามภารกิจของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในทิศทางเดียวกัน
7.4 เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คน 60
KPI 2 : ร้อยละของบุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติการประจำปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568
KPI 1 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
60 คน 60
KPI 2 : ร้อยละของบุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 1 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่บุคลากร

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 06/11/2566 - 29/12/2566
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสัพพะโชติ์  ใจบาน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางจิราพรรณ  เคหา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- อาหารกลางวัน (40 คน x 100 บาท x 1 มื้อ) = 4,000 บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 25 บาท x 2 มื้อ) = 2,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
6,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 6,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 6000.00
ผลผลิต : ผลผลิตที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568
ชื่อกิจกรรม :
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2568

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 01/07/2567 - 31/08/2567
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นายสัพพะโชติ์  ใจบาน (ผู้รับผิดชอบรอง)
นางจิราพรรณ  เคหา (ผู้รับผิดชอบรอง)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร (60 คน x 400 บาท x 2 วัน) = 48,000 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 48,000.00 บาท 48,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร (1,200 บาท x 2 คน x 6 ชั่วโมง) = 14,400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 14,400.00 บาท 14,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
- ค่าถ่ายเอกสาร (60 ชุด ๆ ละ 20 บาท) = 1,200 บาท
- ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ = 400 บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,600.00 บาท 1,600.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 64000.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล