โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance รุ่นที่ 2
Certified Government Internal Auditor - CGIA (Intermediate : Financial and Compliance)
วันที่เริ่มต้น 22/02/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ และกรมบัญชีกลาง 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน กรมบัญชีกลาง
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีในการกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการโดยพิจารณาร่วมกันระหว่างสำนักงาน ก.พ. และกรมบัญชีกลางเพื่อปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานตรวจสอบภายในรวมทั้งกำหนดให้สายงานตรวจสอบภายในเป็นสายงานวิชาชีพซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างและสายงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการในการดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการได้นำเสนอแนวการจัดโครงสร้างระบบงานตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐขึ้นใหม่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 19 ตุลาคม 2547 เห็นชอบในการกำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบภายในและประเมินผลภาคราชการพ.ศ. 2548 เพื่อบูรณาการกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการแผ่นดินของฝ่ายบริหารเนื่องจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมินผลมีลักษณะการทำงานแบบแยกส่วนขาดการบูรณาการและผนึกกำลังซึ่งกันและกันรวมทั้งให้มีการพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมืออาชีพโดยให้กรมบัญชีกลางและสำนักงาน ก.พ.ร.เร่งพัฒนาขีดสมรรถนะและดำเนินการรับรองคุณภาพมาตรฐานของผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบราชการ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาระบบบริหารของกระทรวง กรมและจังหวัด โดยเฉพาะการจัดให้มีหลักสูตร Certified Public Sector Internal Auditor หลักสูตร Certified Internal Management Consultancy และหลักสูตรเฉพาะอื่นๆ ที่จำเป็น
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบกำกับดูแลและพัฒนาระบบตรวจสอบภายในภาคราชการรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากลจึงได้แต่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาการตรวจสอบภายในภาคราชการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกราชการเพื่อดำเนินการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการตรวจสอบภายในภาครัฐให้สอดคล้องกับหลักการและการกำกับดูแลองค์กรที่ดีโดยได้เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐเพื่อใช้อบรมให้ความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการผู้ตรวจสอบราชการและผู้สนใจโดยทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ระดับพื้นฐาน (Fundamental) ระดับกลาง (Intermediate) ระดับสูง (Advance) และระดับรวบยอด (Comprehensive)

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในภาคราชการสู่มาตรฐานสากลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้กับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการเพื่อการเป็นที่ปรึกษาในการเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารภาครัฐ
2.4 ส่งเสริมให้เกิดกลไกการกำกับดูแลควบคุมตนเองที่ดี เพื่อให้เกิดวินัยการคลังในการบริหารจัดการองค์กร

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร Intermediate
(1) เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
(2) สอบผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร Fundamental หรือเป็นผู้ได้รับยกเว้นในการเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตร Fundamental
(3) สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance อบรม 6 วัน รวม 36 ชั่วโมง จำนวน 7 วิชา ดังนี้
(1) กฎหมายและระเบียบและสวัสดิการภาครัฐ 6 ชั่วโมง
(2) การบัญชีต้นทุนกิจกรรม 3 ชั่วโมง
(3) การจัดการงบประมาณตามระเบียบบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 3 ชั่วโมง
(4) การตรวจสอบรายงานทางการเงิน 6 ชั่วโมง
(5) การบัญชีภาครัฐตามระบบ GFMIS 9 ชั่วโมง
(6) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 3 ชั่วโมง
(7) การตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงินการบัญชี 6 ชั่วโมง

5. การวัดผล
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดหลักสูตร/ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการอบรมในแต่ละหลักสูตร/ด้าน จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ โดยใช้วิธีการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ แบบปรนัยหรืออัตนัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน อบรม
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 36  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 23428 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ระบบสวัสดิการของบุคลากรภาครัฐ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การบัญชีต้นทุน กิจกรรมการตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงินและการบัญชี การตรวจสอบรายงานทางการเงินและการบัญชีภาครัฐตามระบบ GFMIS ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักตรวจสอบภายในจากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเองต่อไป
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล