18736 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
น.ส.มีนา ทาหอม (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9/11/2565 16:02:51
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
11/11/2565  ถึง  11/11/2565
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  19  คน
รายละเอียด  ผู้บริหารและบุคลากรกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » งบอุดหนุน งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566 4,180.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย วรุณสิริ  สุจินดา
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์  พิมพ์พิมล
นาง สิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองแผนงาน
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2565 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ ุ65-69 MJU 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี (SPO)
เป้าประสงค์ 65-69 MJU 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด 65-69 MJU 1.1 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100
กลยุทธ์ ุ65-69 MJU 1.1.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร เพราะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณและแผนอัตรากำลัง การติดตามและประเมินผล แผนการรับนักศึกษาและการเปิดหลักสูตร การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ รวมถึงการจัดทำสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนั้น ประสิทธิภาพในการทำงานของกองแผนงาน จึงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม จึงแนวคิดในการจัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงานในครั้งนี้ขึ้น

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองแผนงานได้ร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการจัดแผนและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : แนวทางการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณที่ีมีประสิทธิภาพและแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
KPI 1 : ร้อยละความพึงพอใจต่อผลที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 2 : ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการ (จากกลุ่มเป้าหมาย 18 คน)
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
80 ร้อยละ 80
KPI 3 : เอกสารสรุปแนวทางการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประเภท : เชิงปริมาณ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
1 ชุด 1
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : แนวทางการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณที่ีมีประสิทธิภาพและแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ชื่อกิจกรรม :
ศึกษาดูแลและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 11/11/2565 - 11/11/2565
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
นายวรุณสิริ  สุจินดา (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางสิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
น.ส.วิไลพร  นามวงค์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางมยุรา  ชูทอง (ผู้รับผิดชอบหลัก)
นางจิราพร  สุนันทานนท์ (ผู้รับผิดชอบหลัก)
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่อมดื่ม 19 คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
1,330.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 1,330.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน 19 คนๆละ 150 บาท 1 มื้อ
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
2,850.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,850.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 4180.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล