12332 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี
ประเภทแผนโครงการ: ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
น.ส.ณัฐกฤตา โกมลนาค (ผู้เพิ่มข้อมูล)
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2561 17:09:19
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ
โครงการภายใน
ประเภทโครงการ
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย(เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ
27/03/2561  ถึง  28/03/2561
แผนงาน
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  98  คน
รายละเอียด  1) คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2) คณะทำงานจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ตัวแทนผู้นำนักศึกษา 4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้ปฏิบัติงานด้าน IT 5) นักวิจัย 6) สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 7) สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 8) กองการเจ้าหน้าที่ 9) กองคลัง 10) หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน
รูปแบบกิจกรรม
ตอนที่ 2 งบประมาณ
ประเภททุนสนับสนุนหมวดค่าใช้จ่ายคำอธิบายปีงบประมาณจำนวนเงิน(บาท)
งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมวดรายจ่าย » รายจ่ายดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (เบิกจ่ายจากงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) 2561 62,400.00
รวมทั้งหมด0.00
ตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบสถานะ
นาย วุฒิพล  คล้ายทิพย์
ตอนที่ 4 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเลียน  บัวจูม
ตอนที่ 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ตอนที่ 6 นโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
ด้านบริหารจัดการ
ตอนที่ 7 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์
[ 2561 ] ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64MJU 6 การบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization)
เป้าประสงค์ 61-64MJU 6.1 มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด 61MJU6.1.6 ระดับความสำเร็จของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU 6.1.12 พัฒนาแผนแม่บทเทคโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มประสิทธิภาพและครอบคลุมการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายด้วยการศึกษาความต้องการ Software และ Hardware ด้านการเรียนการสอนที่ทันสมัย พัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนยุคใหม่ สร้างและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 9 หลักการและเหตุผล

ด้วย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี เพื่อให้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่บุคลากร อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา อย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนโยบายในระดับประเทศ ดังนั้น ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและครอบคลุมการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจและยุทธศาสตร์เชิงรุก ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของสังคมและประเทศในทิศทางที่เหมาะสมต่อไป

ตอนที่ 10 วัตถุประสงค์
วัตุประสงค์
เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากร อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายและการบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก
เพื่อให้ทุกส่วนงาน ได้นำแผนฯ ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตอนที่ 11 ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
KPI 1 : ระดับความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประเภท : เชิงคุณภาพ
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 หน่วยนับ การคำนวณ ผลลัพธ์
4 ค่าเฉลี่ย 4
 
ตอนที่ 12 ผลผลิตของโครงการและค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อกิจกรรม :
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี

ช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม : 27/03/2561 - 28/03/2561
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งบประมาณดำเนินการ
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (98 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) = 19,600.-บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 19,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 19,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าใช้สอย
ค่าอาหารกลางวัน (98 คน x 100 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน) = 19,600.-บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 19,600.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 19,600.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร (บรรยายพิเศษ) (2 คน x 1,200 บาท x 2 ชั่วโมง) = 4,800.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,800.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,800.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าตอบแทน
ค่าวิทยากร (Plan Leader) (1 คน x 1,200 บาท x 10 ชั่วโมง) = 12,000.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 12,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 12,000.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ (เอกสาร,ป้าย) = 2,400.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 2,400.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 2,400.00 บาท
รายจ่ายดำเนินงาน » ค่าวัสดุ
ค่าเช่าห้องประชุม (2,000 บาท x 2 วัน) = 4,000.- บาท
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม
0.00 บาท 4,000.00 บาท 0.00 บาท 0.00 บาท 4,000.00 บาท
รวมจำนวนเงินทั้งหมด 62400.00
 
ตอนที่ 13 ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรค
ระยะเวลาการประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของวิทยากร ซึ่งอยากให้มีสัดส่วนของผู้บริหารที่มากกว่า แต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 14 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค
กำหนดระยะเวลาในการเตรียมงานให้เหมาะสม เพื่อให้มีระยะเวลาในการประสานงานและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มากขึ้น
กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากขึ้น
ตอนที่ 15 เอกสารประกอบ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 16 การบูรณาการ
การเรียนการสอน
ไม่มีข้อมูล
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไม่มีข้อมูล
งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ
ไม่มีข้อมูล